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2016-2017年度用友T3軟件年結(jié)常見問題匯總

文章出處:深圳三順管理軟件服務(wù)有限公司 人氣:-發(fā)表時間:2016-12-27 11:22:00


用友T3年結(jié)前常見問題:

1. 固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)轉(zhuǎn)時提示“制單業(yè)務(wù)未完成,此項業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”,如何處理?

答:如果選擇已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)轉(zhuǎn)前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”,取消此設(shè)置后,雖然平時可以不制單,但是在第12個會計期間,系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務(wù)進行制單,否則不允許結(jié)轉(zhuǎn)。如果確實不需要制單,在批量制單的界面中,刪除制單記錄,那么即可正常月末結(jié)轉(zhuǎn)。


2. 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生產(chǎn)憑證怎么辦?

答:批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)員記錄刪除。


3. 做工資12月月結(jié)時提示“請進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”,如何處理?

答:因為工資系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)時同時進行的,從而只需要在對工資模塊進行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資系統(tǒng)本年度12月份的月結(jié)。


4. 工資模塊為何12月份不能月結(jié)?

答:工資模塊12月份不需要做月末處理,當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)。


5. 如果不能做銀行對賬單的核銷會有什么后果?

答:下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù),造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。


用友T3年結(jié)中常見問題:

1. 以賬套主管登陸系統(tǒng)管理,但是年度帳菜單下的“建立”為灰色?

答:1)如啊你按未檢測到加密狗,請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗,或者換個USB端口并拔插加密狗。2)“所有程序”-“T3系統(tǒng)管理軟件”-“T3”-“服務(wù)器設(shè)置”,進入后,在“當(dāng)前”地方輸入本機IP地址127.0.0.1,然后點擊選擇。


2. 成功建立年度帳是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?

答:在建立年度新的年度帳后,不要急于對新年度帳中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改,等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,在到新年度帳中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示,或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。


3. 建立新的年度賬后,可不可以與先錄憑證一樣,先錄入銀行對賬單,然后年度結(jié)轉(zhuǎn)?

答:不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后,會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。


4. 建立年度賬后,為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色,無法結(jié)轉(zhuǎn)?

答:建立新年度賬后,需要以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理,并且要選擇新會計年度,之后才能進行結(jié)轉(zhuǎn)。


5. 進入系統(tǒng)管理后,發(fā)現(xiàn)“年度賬”菜單為灰色,不能進行年結(jié)操作。

答:必須使用賬套主管登入。


6. 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時,提示“有其他異常任務(wù)運行,請退出本賬套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)!”

答:以ADMIN登入系統(tǒng)管理,在視圖下面執(zhí)行清楚異常任務(wù)的操作即可。


7. 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?

答:供銷聯(lián)、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、老板通結(jié)轉(zhuǎn)不分先后,其他按年結(jié)流程圖執(zhí)行。


8. 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn),提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?!?/strong>

答:沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊,然后在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。


9. 如果某個科目有問題,在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,能否提示出來?

答:一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報告中,一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個,錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個。錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“X”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。


10. 在對總賬進行年結(jié)的時候,提示:“為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”?

答:把系統(tǒng)日期修改為與要結(jié)轉(zhuǎn)的年度一致。


11. 在沒有進行年度結(jié)轉(zhuǎn)前,可否先錄下個年度的憑證,對數(shù)據(jù)有什么影響?

答:可以。建立新年度帳,在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后,年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)(下年度不要憑證記賬)。對數(shù)據(jù)沒有影響。


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